UL验厂审查内容概述
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UL验厂审查内容

1. 组织机构和品质体系:

质量部门在工厂中所处的地位,职责和工作情况;

人员情况(QC人员及关键工位的实际认知和操作)

2. 来料检验:

检验条件(环境,设备,计量/校准情况,人员)

待检物品,合格品及废品的堆放及标识

来料检验的实施(作业指导书:包括抽样标准,AQL水平,检验方法和判定信据,人员操作能力,测试记录,判定和放行等)

供应商的审核

3. 仓库

仓库条件(整机和零部件)

零部件和成品的存入及标识,成品的保存和交递

领发料的过程,领发料控制文件

BOM文件(零部件清单)的检查

4. 生产过程:

重要岗位的作业指导书和人员操作情况

产品的标识及可追溯性

生产过程中不合格品的处理

巡检人员的作业指导书及原始记录

5. 例行检验

作业指导书和傊操作情况及测试记录

安全测试设备的计量/校准和日常功能检测记录

6. 出货前的抽样检验(最终检验)

抽检的作业指导书(抽样标准:AQL水平及检验方法)

抽检记录

7. 设备检验

安全测试设备台帐

主要设备的校准方法和记录

内部校准方法和记录

8. 认证产品一致性检验(适用于年度检验)

是否保留并能够提供UL签发的CDF,照片及证书复印件

是否保留并能够提供工厂内部进行的一致性检查的记录

安排认证产品的生产或在仓库内保留前期生产的认证产品

UL检验员与结构数据和照片资料核对是否存在差异,或违反安全规定。

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